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老师好,请问一下,公司之前没有做账,上个月开始做账,录入初始数据时没有录应收帐款,现在对方公司要求开票才想起来之前已经收到了对方的款项,现在开的票要怎么做账呢?

2023-12-21 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-21 15:50

那你收到对方款项没做分录,银行账怎么做平的,现在开票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费——销项税额

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快账用户8203 追问 2023-12-21 15:54

之前的没有做账,上个月建账的时候直接把银行帐户余额和之前的开票数字录入了初始数据,现在做应收帐款的话,那怎么把应收帐款消掉呢?

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齐红老师 解答 2023-12-21 15:55

同学,那你们申报税和账也对不上呀。

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快账用户8203 追问 2023-12-21 15:58

那得从公司注册开始建账吗?两年多呢..

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齐红老师 解答 2023-12-21 16:23

不是的你只要现在 能把账和税对上就可以

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那你收到对方款项没做分录,银行账怎么做平的,现在开票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费——销项税额
2023-12-21
借应收账款,贷利润分配未分配利润, 借银行存款,贷应收账款。
2023-12-20
借利润分配未分配利润、 贷预收账款 借预收账款, 贷主营业务收入 应交税费
2023-12-21
您好 不是应该根据收到金额开具发票么 怎么会开票金额也比之前大?
2022-10-23
您好 把前面销售的红字红冲 然后根据开具的发票再写蓝字分录
2022-11-07
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