您好,同学 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
老师老板欠公司的钱,挂在其他应收,每月给老板开工资时可以直接 借:应付职工薪酬 贷:其他应收老板吗
发工资可能借职工薪酬,贷其他应付款老板
老板垫付实发工资,社保公司缴纳:计提时,借 销售费用 贷应付职工薪酬。发工资时,借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬社保,其他应付款老板。这样可以吗?
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-借款可以吗? 或者 借:费用报销 贷:其他应收款-借款可以吗?
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
老师 能发一份会计报税时间大全吗[合十][合十]
老师您好!现在发24年1—12月份建筑工地项目上管理人员的工资,每个人都有5万左右,24的账已经结账了,24年的账也没有预提这部分工资,请问老师我该如何做账?
老师您好,内账有些收入没有开票,款入的私卡就不做外账,只做内账是吧?
请问有其他业务收入就必须结转成本吗 月底没有成本行吗
厨房用品计入什么科目
已知成本含税价3元,要达到40%的毛利率,成本需不需要先换算成不含税价,然后销售不含税价怎么计算,销售含税价怎么计算,还有在销售含税价的基础上要不要再加附加税等税费,计算过程是怎么计算
老师,早上好。请教一下,2025年的春节法定节假日修改为四天了对吧?28-31日?
单位开了一张售车发票,后面做账的时候发现这个车辆当时没有入账 这个售车发票应该怎么做账务处理
好老师的解答让我非常清晰
好老师的解答让我非常清晰
他之前是借其他应收款贷银行存款,现在报工资借应付职工薪酬贷其他应收款
您好,同学,是可以的