你好 你销售给他什么业务这个知道吧
老师,我们上月给客户开的发票,客户已经抵扣,客户申请了红冲,那我们填开信息表的时候,信息表上发票代码和号码会不会显示,我们怎么才能看到客户已经申请了呢
老师,请问我不知道我们公司开发票怎么开 就是不知道具体开什么,还没开过票的,赋码那些应该怎么搞
老师,给客户开发票商品的单价不知道应该怎么核算呢?
请问老师,给客户开发票的时候不知道客户让开的开票内容,赋那种类型的码?应该怎么办呢
老师,客户给开的红字通知单,发票填开时提示:清单开负票,商品编码不需要填,这是什么意思呢?应该怎么操作呢
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样,该怎么查原因?
老师资产负债表里应交税费有金额,都包括什么费用呢
老师,请教一下,今年年终奖一月份发放了一笔,二月份又发了一笔,可以把2月发的一笔合并放在报税期1月去申报吗?
老师您好,有实物问题想请教一下
老师,公司汇钱给供应商,然后又被退回了,这要做分录吗?
我收到一张修建房子的发票金额为10万 款未付 入账分录应该是 借:在建工程10万 贷:应付款 10万 对吗? 其次付款的时候是 借:应付款6万 贷:银行存款6万 因为只付了6万,但是我之前是有12万的专门针对这个项目的专项款进来 是不是在支付的时候同时就要冲6万的专项应付款?分录为 借转项应付6万 贷:主营业务成本 6万? 请问这样对吗
知道,我们是咨询公司
赋码的时候是现代服务但是不知道下面分类项选哪个
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/mobile/index.html 你好,这个网站里面可以查询到。
好的,还有新增商品的时候。我是小规模,商品编码类别我选哪个?一般货物,简易征收,一般商品13%,还是劳务。这个一般怎么选择
选择简易计税3%,然后在你的开票页面选择1%。