你好!比如你6月缴纳的5月的应纳税额 就是这个意思 再比如 进项不能抵扣而认证了,所以需要做进项税额转出处理
这个分录什么意思,为啥是进项税额转出
老师,这个已缴税额是什么意思
请问老师,图片中,进项税额变动率=本期进项税额同期进项税额/同期进项税额×是100%,这个公式是什么意思?本期进项税额同期进项税额是什么意思?
老师我上月交税5万元,这个月增值税申报表上,为啥本期已缴税额中有那5万元,是啥意思
老师,这是什么意思?本期已缴纳税额是啥意思?那个进项税额转出又是咋回事?
老师,公积金怎么解封
一般人,年底进项税额在借方有余额什么意思?
员工工资超过6821,就按6821申报,发工资按实际数发,申报工资低,实发工资高,会出现什么问题
你好老师,请问本期销项税额28790进项税额有35600,本期有留抵,在电子税务局申报勾选认证进项没办法正好是28790,认证了28900,这种情况需要怎么处理?账务上和申报上需要怎么处理呢?
老师你好,过年期间老板一家出国的机票,餐饮发票可以做账吗?他们都有在公司做事缴纳社保
老师,您好,交的印花税怎么写分录啊
计提安全生产费用,用什么科目
老师,想问下,甲方打了10万的工程款是通过融资形式的,然后到我们手上被扣了3117.22元,剩余96882.78元到我们手上,这样怎么做账,被扣的利息需要发票吗?
您好,老师,我想问一下,我们公司2024.12月份销售了一笔货于2025.1月份已收到采购发票,已记完账并且结账,2025年1月份给供应商退了100个,供应商于2025年2月份部分冲红了这份发票,可是我12月份的账已结账,这应该怎样办啊?
老师过年好,麻烦问一下,我单位是个体户,我报经营所得的时候,收入总额包含营业外收入吗,谢谢老师
老师,那进项税额转出怎么做账啊?主要是还有足够的进项税额抵扣
期末还有留底税额
借 1、企业发生需要转出的款项时: 借:库存商品(或在建工程等科目) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 2、期末进行增值税结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——未交增值税
那这样记账 期末是要交税啊?
是要交税才做第二个。
不交税喃,上期留底+本期认证的足够了,这个账怎么做才好
你们不交税就做我发你的第一个凭证就行
额,是把进项税额转入成本,不能做抵扣
对的,同学,是这样的
但是进项税额转出它影响本期留底税额,我想把期末留底税额体现在账上面,应该怎么做呢?
同学,你不交税,不用做留抵的分录
勾选认证呢?
认证也不用做分录呀,同学