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增值税纳税申报表第24栏次应纳税额合计中,是否已经减去了增值税附表四一般项目加计抵减的金额?

2023-12-20 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-20 11:17

把你的报表发上来看一下,确认一下。

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快账用户3340 追问 2023-12-20 11:21

发你了,发你了

发你了,发你了
发你了,发你了
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齐红老师 解答 2023-12-20 11:32

这个已经包括了,前面有一个减免税额

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快账用户3340 追问 2023-12-20 11:33

前面有一个减免税额什么意思?

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齐红老师 解答 2023-12-20 11:39

23行应纳税额减征额

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快账用户3340 追问 2023-12-20 11:40

但这里应纳税额减征额是零啊?

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齐红老师 解答 2023-12-20 11:45

没有更新到主表里面吗?保存一下,再重新打开试试

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快账用户3340 追问 2023-12-20 11:45

这个是9月份的,早就上报的

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快账用户3340 追问 2023-12-20 11:46

加计抵减金额,不是减征额。 “本期应纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额,支持和促进重点群体创业就业、扶持自主就业退役士兵创业就业等有关税收政策可扣减的增值税额,按照规定可填列的减按征收对应的减征增值税税额等。

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齐红老师 解答 2023-12-20 11:48

那你确定一下这个报表正确吗?

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齐红老师 解答 2023-12-20 11:54

如果报表数据没有问题,那说明是在第12行进项税抵扣里面体现了

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快账用户3340 追问 2023-12-20 11:55

进项税额和抵扣认证的金额是保持一致的,

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齐红老师 解答 2023-12-20 12:43

您的最后申报数据准确吗

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根据国家税务总局发布的《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料填写说明,增值税纳税申报表第24栏次“应纳税额合计”中不减去增值税附表四《一般项目加计抵减的金额》。 具体来说,第24栏次“应纳税额合计”反映本期应纳税额与减免税额、抵减税额和留抵税额等金额的合计数。该栏次不减去增值税附表四《一般项目加计抵减的金额》,也不包括按简易征收方式计税的销售额对应的应纳税额。 因此,增值税纳税申报表第24栏次应纳税额合计中并未减去增值税附表四一般项目加计抵减的金额。
2023-12-20
把你的报表发上来看一下,确认一下。
2023-12-20
是的 实际抵扣金额填写了 主表19蓝自动取数
2022-02-13
15行的 免抵退
2024-08-19
学员朋友您好,在减免税额栏显示
2023-10-21
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