同学,你好 嗯嗯,是的
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
借:主营业务成本—外包成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这是之前会计写的 我能不能直接写出借:主营业务成本—外包成本 贷:银行存款
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
之前公司效益不好,拖了员工2年的工资,现在一次性发放,个税怎么计算?因为有以前年度的工资一共 20万,但是个税都没有计提
处置长投权益法的分录,红色圈起来的第二、第三步不明白。为什么要这么做?这么做的意义是什么?
老师,现在注册公司是要求5年内交上了吗?还可以延期吗?
老师,被审计单位的2024年的招投标过程资料我看过了,没有发现问题,项目经理又安排人再看一遍是什么意思?
甲公司开具小麦农产品收购发票,则免税,如20万公斤小麦,单价2.42元/公斤,总价484000元,那么据收购发票如何做会计分录?
1】(操作题)某企业进行一项固定资产投资,在建设起点一次性投入100万元,无建设期。该固定资产可使用10年,期满无残值,生产经营期每年可获得税后利润15万元,假定折现率为10%。在Excel工作表中建立分析模型,分别采用净现值和内含报酬率指标评价该方案是否可行。
老师 我们公司新来的职工, 3月上了14天,三月没缴纳五险一金,16000/21.75*14=8239元, 我现在需要发3月份的工资 8239元个税需要扣多少钱, 怎么计算 帮忙列下公式?
一般纳税人税务注销时,存货和应付应收如何处理
他这个我今天报了,也报成功了,用不用去税务局了
这个待申报,我申报过了啊