学员朋友您好,农产品收购发票的金额一般是不含税的。农产品收购发票的买价是不含税的,农产品免税的,所以买价里面没有增值税。
老师,请教,农产品生鲜开普票,不含税金额,税率那选择免税,价税合计是不是就是不含税金额数,也就是免税,不要把税加到收入里面
老师购入农产品普票已采集好,在增值税纳税申报进项税这张表格里,农产品收购发票这栏里金额填含税还是不含税金额
请问下老师,UKEY开具农产品收购发票是选择普通发票,这里勾选收购票,就是农产品收购发票的开具吗?
老师开农产品收购发票,金额这里我是选择含税还是不含税?
老师开农产品收购发票,金额这里我是选择含税还是不含税?
印花税买卖合同双方都需要交税吗?如果签订买卖合同,除了合同印花税以外,销售金额或者采购方也还需要根据采购金额再交纳印花税吗?等于买卖双方需要交纳两次印花税吗?
有商品入库单和出库单模板吗?
老师,所得税汇算清缴中,广告费和业务宣传费没超,但是带出A105050广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,咱们金额是3万,请问要在表那处填写
老师,工资薪金支出这行,是不是根据下面这个表填写的
老师,平时申报个税的时候我把各种专项附加扣除都填写上了,等2026年做25年个税汇算的时候我能把孩子的教育附加扣除删除,让我老公那边填写吗?
老师,请问下固定资产原值2498,累计折旧832.68,现在固定资产报废了,账务这样处理对不 借:固定资产清理1665.32 借:累计折旧 832.68 贷:固定资产2498 借:营业外支出1665.32 贷:固定资产清理1665.32
微雪老师,你好有个问题需要请教,2021年合作的供应商因提供的质量有问题,经法院一审二审,我们公司我目前有一个强制执行申请书,里面包含了退还货款200万,违约金50万,受理费基保全费1万元,且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计,请问:1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理? 2.当时进项已经抵扣,请问现在供应商没有给我们开具红字发票,我们什么时候应该进项转出么?是收到退款还是对方开具红字发票的时候?@微雪老师
老师您好,我们公司刚成立,新租赁的厂房,现在在陆续装修买线缆等材料,还找了工程公司来安装等,金额较大,老师我在陆续收到这些票时该怎么做账呢?是借:长期待摊费用,贷:银存吗?
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分包工程为什么要差额预交啊,开多少交多少不行吗?还要预交吗?我们把活承包给包工头,包工头给我们开什么项目的发票啊,税率是几个点
比如我收购了100万的农产品,进项税就 9万,那我的成本就只有91万是吗?
学员您好,是的,对的
我选择含税与不含税,电子税务局月底勾选抵扣进项税明细表,可抵扣金额显示的是91万还是100万?
那么可抵扣金额显示的是91万。因为进项税9万已经包含在100万之中,所以实际可抵扣的金额是91万。
不是,他显示的是金额100万,可抵扣进项9万
填表是填100万,显示100万税款可以计算抵扣九万作为成本可以扣除的是91万