您好!这个已经处理得很干净了,就把这个情况写明就好了,按照税务的模板填写清算报告就可以了
老师 我这边有个公司注销,是亏损的,那企业清算所得税申报表怎么塡写啊 货币资金4229.05元,其他应付款28000元,未分配利润-23770.95元 就这几个数字 麻烦老师了
我这边有个公司注销,是亏损的,那企业清算所得税申报表怎么塡写啊,货币资金4229.05元,其他应付款28000元,未分配利润-23770.95元,我怎么把报表塡平,不交税呢?
企业注销填写的企业清算所得税申报表要怎么填,已知资产负债表货币资金和其他应付款有数据,未分配利润为负数,利润表数据都是0,所以企业所得税清算表都是零申报吗?
老师,您好,公司注销,现在有3个数据,汇算清缴后退预交企业所得税2108元,货币资金566.45元,未分配利润566.45元,那企业清算企业所得税申报怎么填写,谢谢
老师,您好,注销汇算清缴后,退多交企业所得税21810.4元,会计分录是这样写吗,还有这个变成未分配利润了,那这个金额在最后清算报告填写在哪里,谢谢
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
老师,这个清算所得税申报这些表怎么填写,还是不要填写
您好!要填写,你只有货币资金,和未分配利润了,填上去就可以了
要退的2108元不用填写是吗
您好!需要填写,在其他应收款里面填写
丁老师,今天来税务局做企业所得税退税了2108元,这边说等税退了再做清算报表
那收到钱分录是借 货币基金 2108 贷 所得税费用 2108
您好!那就等这个到账了以后做了账后再来写这个清算报告吧