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你好老师,甲方给我们回款的时候,应该回款200万,但是甲方扣除了贴现息,只给了我们197万,这个账怎么算呢

2023-12-19 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-19 08:02

这个贴现息是你承担还是对方承担? 不应该对方来承担 给你的是票据还是打到公户

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快账用户3375 追问 2023-12-19 08:09

没给票据。甲方应该给200万,甲方那边直接扣除了贴现息。甲方是扣除了贴现息,直接把款打到我们公户上

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齐红老师 解答 2023-12-19 08:13

你好 那就做财务费用里面就可以了

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快账用户3375 追问 2023-12-19 08:23

不属于我的费用,我为什么还要做财务费用?做财务费用的依据又是

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齐红老师 解答 2023-12-19 08:27

你好,对方欠了你200,扣除了3 你的应收账款一直挂账吗?借银行197 财务费用3 贷应收账款200。

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快账用户3375 追问 2023-12-19 08:30

又不是我方贴现的,是甲方直接贴现的。为什么不能确认坏账呢

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齐红老师 解答 2023-12-19 08:32

贴现息你们单位来承担,虽然不是你去贴现的,但是你单位承担。

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快账用户3375 追问 2023-12-19 08:33

如果甲方在付款时已经扣除了贴现息(即所支付的款项已经扣除了贴现息,只付了197万元),那么在乙方的账务处理中,应该记录的回款金额是197万元。因为乙方只收到了实际的付款金额,而贴现息金额是甲方在借款阶段向银行支付的利息,与乙方的账务无关。因此,乙方在账务处理时应当根据实际的付款金额来记录回款,并且在财务报表中透明地披露相关的贴现息信息。

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齐红老师 解答 2023-12-19 08:34

扣除了贴现息做财务费用,贴现息就可以的。

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这个贴现息是你承担还是对方承担? 不应该对方来承担 给你的是票据还是打到公户
2023-12-19
你好,这个要看具体是什么费用,其实严格说起来他收你的费用应该给你开发票才行。
2025-02-26
借银行90,财务费用贴现息10 贷应收票据100。
2024-01-25
你好,不能支付的这个30万是什么原因?
2020-10-30
你好,一般不可以的,要红冲要到税务局备案,
2021-04-08
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