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您好老师,请问给甲方开了发票100万,回款是甲方找的保理回的款95万(代甲方支付工程款),其中扣的这个5万是保理手续费用,保理公司那边给我们开具了这5万元的发票,但是从账上来看我们和保理公司没有任何关系呀,这个发票怎么入账呢

2023-06-09 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 09:54

你好,财务费用贴现息做这一个就行。

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齐红老师 解答 2023-06-09 09:54

借银行存款95万,财务费用贴现息5万,贷应收票据100万。

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快账用户2964 追问 2023-06-09 09:59

但这个钱不是由我们承担的,是甲方找的保理,这个费用由甲方承担,就是5万后面甲方会在给我们支付的,所以这个保理费用发票是不是应该开给甲方呢

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:01

对的,是的,是这么做的。

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你好,财务费用贴现息做这一个就行。
2023-06-09
同学,你好 借:管理费用-手续费 贷:应收账款
2021-12-27
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