同学你好 写收到某某项目发票既可以
某小企业20xx年3月1日库存现金日记账期初余额为500元,当日出纳员开出现金支票从开户银行提取现金2000元,当日,销售部李宏来财务预借了900元差旅费。3月1日未发生其他与库存现金有关的业务。出纳员对库存现金进行了日清月结。写出两笔业务的会计分录,记账凭证填制略,请直接登记20xx年3月1日库存现金日记账。20xx年凭证号摘要对方科目借方贷方余额①②银付一③④⑤现付二⑥⑦⑧本日合计:⑨⑩(11)
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师,我们是商贸行业,小规模纳税人。2022年末取得库存商品,发票没来,账面暂估了,今年汇算清缴之前发票过来了,我是如下财务处理的: 取得商品时: 借:库存商品 10万 贷:应付账款-暂估 10万 结转销售成本: 借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10万 期末结转: 借:本年利润 贷:主营业务成本 2023年取得发票,,发票与暂估无差异 借:借:库存商品 - 10万 贷:应付账款-暂估 - 10万 借:库存商品 10万 贷:应付账款—某公司 10万 —————— 请问结转销售成本和期末结转的凭证需要红冲吗?另外23年取得的发票附在当月凭证后面吗?还是附在22年暂估凭证后面
华源公司为增值税一般纳税人企业,企业于2023年5月8日开具了一张销货发票,价税合计17645.00元。月底对本月所有记账凭证进行审核(共150张记账凭证),审核的过程中发现,5月号第100张记账凭证,以现金支付行政工作人员工资2800元误编为:借:管理费用2800贷:库存现金2800要求:(1)写出5月8日开具销货发票价税合计金额的大写。(2)对5月10日的错误凭证予以更正(要写出详细的更正过程)。(3)分别论述三种错账更正方法适用的情况第8页共8页
请问,冲销暂估的成本分录,摘要写的写 冲销2023年3月记8号凭证,接下来收到发票的摘要 写收到某某项目的发票吗,还是写成更正2023年3月记8号凭证了
交了印花说忘记计提了怎么办
二、资料:20x4年1月1日,承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同,已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定,第1年年初的消费者价格指数为125,据此确定的租金为50000元/年;甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元,并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135,据此确定的调整后的租金为54000元/年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%,在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门,该不动产剩余使用寿命为20年,租赁期满后没有残值,采用直线法计提折旧。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录;(2)编制20x6年1月1日的相关会计分录.要全部过程
发生销售折让,跨年度怎么做会计分录,我们20年销售的物品,现当时发票全开了,做收入了,也结转成本了,货款还有百分之五没收回,现对方不付了,扣我们百分5的质保金,然后今年百分之5的票红冲了,怎么做会计分录
请问老师,使用权资产提前中止合同,产生的资产处置损益(收益),所得税汇算要做纳税调减吗?
员工个人的报销款,可以用公司公户直接转账给个人吗?或者支付货款给对方,对方是个体户或者没有对公账户的,可以直接转给个人吗?
一个季度申报工会经费,有申报工资,可以不缴工会经费吗,对后面有什么影响
您好老师,我公司是有限合伙企业,收到合伙人入资是计入合伙人资本科目吗,但生成资产负债表时合伙人资本在资产负债表中哪里体现,是在所有者权益中实收资本中体现吗? 老师,怎么设置合伙人资本科目呢? 老师,那我怎么记账,用的是企业会计准则,我自己再设置合伙人资本科目吗?把他放在资产负债表所有者权益下吗?但是申报税务局的财务报表时合伙人资本也没地方放呀?
老师,请问这个月应纳税经营额12万是什么意思?
老师好,印花税减半征收,实缴比计提时少了一半,做了冲印花税的分录,数为负数,那季报时利润表里税金及附加所填数要把这个负数算进去吗?我不会算了
老师好。。如果 我本期有利润,我本期就是计提所得税吗?但是是用金蝶。要结了账才知道有没有利润啊。。那是计算到下期吗。
之前会计写的是更正2023年3月记8号凭证,给有问题了
同学你好 这个也可以的