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老师我这边厂里有了食堂,有些下游企业也会在我们的食堂吃饭交来的伙食费我已存入公司基本户,这个我怎么做账务处理?应该这个后期会冲减食堂购买食材的费用叭老师

2023-12-16 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-16 10:51

您好,这个的话,是后期会冲减食堂购买食材的

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快账用户3940 追问 2023-12-16 10:54

现在呢?现在账务处理怎么做?入哪里?我们是一般纳税人,这个算不算收入,要不要交税

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齐红老师 解答 2023-12-16 10:55

这个的话,正常是先做收入的,然后你后期在做成本,这样就没有税款了

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快账用户3940 追问 2023-12-16 11:10

收入怎么做?不能放到应收款里面吗老师??这个怎么做凭证?

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齐红老师 解答 2023-12-16 11:11

借应收账款贷其他业务收入

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齐红老师 解答 2023-12-16 11:11

后期你支付的话可以做成本

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快账用户3940 追问 2023-12-16 11:13

做成本,怎么做,借,其他业务收入,贷什么?老师

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齐红老师 解答 2023-12-16 11:13

借其他业务成本带应付账款

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快账用户3940 追问 2023-12-16 11:21

我们公司自己员工吃饭也要扣伙食费,在工资表中就体现出来了。我可以把扣除的这部分钱跟外面人吃饭交来的伙食费放到一起吗老师

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齐红老师 解答 2023-12-16 11:21

可以,这个也是允许的

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快账用户3940 追问 2023-12-16 11:23

那么老师,像这种情况,您们有经验的遇到会怎么处理,请老师多指教

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齐红老师 解答 2023-12-16 11:24

这样的话,正常的话,是需要先做收入,然后在做伙食的成本就行

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快账用户3940 追问 2023-12-16 11:30

您们也是这样处理的嘛老师????您告诉我的就是您们经验处理这个问题的方法吗。。

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齐红老师 解答 2023-12-16 11:31

嗯对,是这意思的,这个是属于正常的

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您好,这个的话,是后期会冲减食堂购买食材的
2023-12-16
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-05-29
可以的,可以这么做的
2024-01-04
如果说你这一块儿只是项目的账务单独出来处理,那么你就是直接根据你应该确认的收入计入应收应该支付的计入应付,不用设置银行存款账户,因为你本身就没有这个开立账户。
2020-01-05
你好 这个技术人员实际不是你们员工 只是在你们食堂吃饭 是吗
2020-08-25
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