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我们公司 购买的固定资产轿车原值158000 计提折旧40652.04。现在卖掉了 ,卖了98500 。给对方开的发票上金额是87168.14 税额11331.86,并且在电子税务局申报增值税收入。 请问我们应该怎么做账务处理

2023-12-16 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-16 10:23

你好,同学,按照下面账务处理 借银行存款98500 累计折旧40652.04 资产处置损益30179.82 贷固定资产158000 应交税费应交增值税11331.86

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快账用户3182 追问 2023-12-16 10:28

老师 是这样的 我们卖掉固定资产的不含税收入 税务局让申报增值税 所以我们最开始的分录做的是 借:银行存款 98500贷:其他业务收入 87168.14 应交税费-销项税11331.86 。主要不以后的事后续的分录怎么处置了

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齐红老师 解答 2023-12-16 10:29

后续做一笔 借其他业务收入87168.14  累计折旧40652.04 资产处置损益30179.82 贷固定资产158000

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快账用户3182 追问 2023-12-16 10:33

老师 之前有个老师教的是这么做的 您看一下。 借:银行存款95800贷:其他业务收入87168.14 应交税费一销项税11331.14。然后借:固定资产清理117347.96 累计折旧40652.04 贷:15800 最后固定资产清0 ,借:营业外支出117347.86 贷:固定资产清理117347.96

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快账用户3182 追问 2023-12-16 10:34

感觉好像营业外支出那里多了跟你说的 固定资产清理那里少了这87168.14的金额 有点绕不过来了

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齐红老师 解答 2023-12-16 10:39

因为固定资产出租计入其他业务收入

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齐红老师 解答 2023-12-16 10:40

出售的话,不能计入收入的 收到计入固定资产清理 固定资产账面价值结转固定清理

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快账用户3182 追问 2023-12-16 10:48

因为我们给他开了专票 所以税务局这边让申报收入 如果不计入收入的话 账里的收入就和申报表收入不一致了 。最后这个营业外支出117347.96是他的账面价值吗

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齐红老师 解答 2023-12-16 10:50

最后这个营业外支出117347.96是他的账面价值 是的

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你好,同学,按照下面账务处理 借银行存款98500 累计折旧40652.04 资产处置损益30179.82 贷固定资产158000 应交税费应交增值税11331.86
2023-12-16
老师好!调整账务需确保记录准确。既然已申报未开票收入,账上应同步增加“固定资产清理”科目金额至与税务申报一致。同时,核实原二手车市场交易是否影响税负,如有差额需调整相关税费处理。具体操作还需详细核对会计准则和税法规定。建议仔细检查每一笔交易细节,确保账实相符。如有疑问,建议咨询会计师或财务顾问。
2024-10-15
二手车销售统一发票上的“车价合计”指的是车辆价款,即未税金额,不包含增值税.在电子税务局进行增值税申报时,可按以下步骤操作: 确定税率 一般纳税人:如果销售的车辆在购入时未抵扣进项税额,那么销售时可按照简易办法3%征税率减按2%征收增值税;如果购入时抵扣了增值税,则按照一般计税方法13%税率缴纳增值税. 小规模纳税人:小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。 填写申报表 一般纳税人 : 将不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次。假设该车辆不含税销售额为(X)万元,换算公式为(X=50div(1 %2B 3%)),则将(X)填入上述栏次。 按销售额的(1%)计算应纳税额减征额,即(Xtimes1%),填写在《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 。 小规模纳税人 : 将不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,计算方法同一般纳税人。 对应减征的增值税应纳税额,按销售额的(1%)计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次
2024-12-03
你好 ;    意思是你变卖了; 但是没有做对固定资产清理 分录; 报增值税和附加税以及印花税和企业所得税都没有及时报吗   
2022-08-24
您好,销售价格是否公允?
2022-03-29
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