得做招待费 而且这个怎么没写个人的名字 写的个人
老师,我们保安分公司,昨天有活动,是另一个分公司派来的人给我们帮的忙,那么他们这部分人的工资,住宿费,餐饮费,交通费,我应该怎么入账?这个分公司人员工资部分不给我们开发票,那么这个工资我应该怎么付?是需要给他们每一个人申报个税吗?
老师,想问下我们公司有个合作商,他给我们公司拉活,我们给他缴纳社保,他自己承担个人部分,我们承担公司部分,这样的话我们缴纳社保时记其他应收款-合作商的名字,其他员工的个人部分挂的是其他应收款-个人社保部分,发工资时把员工的个人部分冲销,合作商的他自己交款时冲销,这样可以吗?
老师我们公司从金龙买了汽车,现在公司销售出去了,开的发票是机动车发票,对方呢说他们没这个机动车票,他们又要销售给下一家,不知道怎么开了,那这个情况是他们要去申请机动车票吧?我开的票应该是对的吧
老师公司没有车,确有大量的加油票,因为我们销售出去的产品,运费是我们承担的,但是我们给司机个人结算运费,司机不能给我们提供运费的发票,所以司机给我们他的加油票,加油票开成我们公司的抬头,这样可以作为我们的成本抵扣所得税吗
请问一下老师,有一个活动,我们需要承担来帮忙其他公司工作人员的机票车费,他们给我的飞机票和车票开的是他个人的,不是我们单位的,这个可以吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
小规模纳税人不能抵扣 全额征税 什么意思
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
不知道啊,这个能做账吗,企业所得说能扣除吗
可以做帐不允许抵扣所得税
我们是非营利单位的,是做到活动成本里对吧
是和你收入对应的支出可以
因为这个是为了展开活动所发生的费用,我们的收入是服务费,组织活动向参加的企业收入服务费
可以的 可以的 可以
对了你看清楚飞机票不是都是写个人的吗
是写的个人 但是你报销了 得做帐 做帐可以做 就是不允许抵扣所得税
飞机票报销不能抵扣,为什么这是正常活动的招待工作人员的费用不是吗
发票不合格 你得开名字 或者开给你企业 开给个人是谁 谁知道是哪个企业的