没有勾选就不用确认的,直接申报
老师你好 7月开具了发票 本月需要认证提交进行抵扣 如果说我现在提交抵扣勾选的话 发现不对这个还能在电子税务局进行撤销认证吗
你好!没开发票能确认收入吗?若不开发票确认收入销项税额在电子税务局中怎么确认?所有开的进项都可以先勾选确认,若这个月没收入不抵扣也可以先确认吗?确认后放到那个科目?以后有收入可以抵吗?
老师,如果当月没有进项发票,电子税务局的抵扣勾选是不是也要提交确认才可以
新版电子税务局,进项发票勾选,以前我报税当月15号前勾就可以了,现在是不是要提前一个月勾选?
请问老师,关于发票认证,如果当月申报期内可以一气呵成提交勾选-统计确认抵扣,如果过了申报期,只能当月勾选,次月统计抵扣确认,是这样吗?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
报不了,说抵扣联明细表跟进项汇总数据不一致
直接都是没数据提交的
那么直接确认再申报