你好 付款分录是正确的 再做个收款的
老师,帮忙看一下,这些分录写的对吗?谢谢
老师,长投的转换,成本法转权益法,剩余股权的处理分录,帮忙看看我这样分析对不对,谢谢
老师 麻烦帮忙看下分录谢谢
您好老师:可以帮忙看看这样写分录对吗?谢谢老师
老师好,请帮忙看看这几笔增值税的会计分录对吗?是不是要这样结转?谢谢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
钱还没付给生小孩的员工,公账上没钱 ,呵呵
你好没收到钱不入账的 是收钱再付款的
那暂时就先做我这样分录是吧
你好 不做分录的呢
我分录反了,应该,借,银行存款,贷,其他应付款,
你好收到钱是这个分录对的