你好,现在数电都是红冲,没有作废
想咨询一下,UK软件开发票的事 发票开错了,怎样才可以作废 是负数开具吗
问一下。电子普票,要作废,是不是只能负数开具
老师好,电子专用发票是不是只能负数开具,不能直接作废
电子普通发票不可以作废吗?只能开负数发票吗
老师 电子普票是不是只能 负数开具 不能作废
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
我是之前的uk开票哦
那你现在是用什么开票呢
现在是把之前的库存票开完,然后用全电票,
那你现在是用UK处理吗?
是的,我发现开了一张专票,没有负数开具哦
还是我不懂,搞错了
那你用的是UK开票的话,专票当月就直接作废,跨月只能红冲。如果你用的数电发票的话,只能红冲