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老师,请问下,公司2台叉车,2023年4月计提折旧结束,12月老板顶账卖给了修理厂,账务该怎么处理?

2023-12-11 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 17:56

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应付帐款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户7968 追问 2023-12-11 17:58

老师,我还不太明白,这些分录数据的数据来自哪里?我还要交增值税吗??

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齐红老师 解答 2023-12-11 17:59

你好,需要缴纳增值税的呀,固定资产清理是你的原值减去折旧的金额,累计折旧是你已经计提的折旧,固定资产是原值。

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齐红老师 解答 2023-12-11 17:59

是一般纳税人的增值税13%,你抵扣货款的金额除以1.13,是固定资产清理第二个。

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快账用户7968 追问 2023-12-11 18:02

老师·~那意思是公司要给对方开张发票吗?

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齐红老师 解答 2023-12-11 18:03

开不开发票都可以的,可以做无票

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快账用户7968 追问 2023-12-11 18:11

老师·~那公司跟对方需要办什么手续?叉车就直接订对方的修理费用了~

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齐红老师 解答 2023-12-11 18:14

正常出合同就可以 合同里面约定叉车鬼对方抵扣维修费

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快账用户7968 追问 2023-12-11 18:16

老师,其他还有手续没?需要对方给我们开修理费发票不?

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齐红老师 解答 2023-12-11 18:21

需给你开修理的发票 要不你没法抵扣

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快账用户7968 追问 2023-12-11 18:23

老师,应付账款就是对方开的修理费数据对嘛?是你指的抵扣(他们开的是普票)

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齐红老师 解答 2023-12-11 18:30

你好对的 不管专票,普票都是价税合计的金额

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快账用户7968 追问 2023-12-11 18:39

好的,谢谢老师,我知道了,第一次做固定资产的清理,有点迷茫~~

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齐红老师 解答 2023-12-11 18:43

不用客气,工作愉快

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借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应付帐款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-12-11
您好,是这样的,固定资产,和累计折旧的金额,分录,全部红冲
2023-03-04
你好  你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-08-04
你好,借固定资产清理 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 ,差额转入资产处置损益
2020-08-12
赠送给他个人的吗? 如果是的话,借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借销售费用 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益, 这个需要视同销售的。
2023-04-26
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