好,可以的,这样处理是正确的。
老师,我们公司员工向其他公司买的辅材,几十块钱,他自己付掉了,现在拿来公司报账,这个分录应该怎么做呀?借:库存商品贷:其他应付款吗?然后支付的时候:借:其他应付款贷:银行存款或库存现金吗?
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,客户来我们店里买东西,误刷了客户1000元(钱到公账) 员工先个人垫付这笔钱,后面员工再申请报销 误刷的时候: 借:银行存款 贷:其他应付款A 公账还给员工的时候 借:其他应付A 贷:银行存款 这样对吗?
老师,我们天猫店铺24年12月因为销售额不达标 我们公司刷单21万。最后21万又提现回到公司账户了。这个账务怎么处理呢? 我们是这样操作的 钱借给员工 员工刷单 账务处理 借:其他应收款 贷:银行存款 等款回来后 借:银行存款 贷:其他应收款 这样做对么?
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
老师,公司没有电子章,请问要做业务电子章怎么做?我们有实物的业务章,公章。反正就是没有电子章
老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的,做了预收账款,然后有些开发票了就做了主营业务收入,冲减了预收,还有一部分不开发票,要做无票收入把预收冲减了,就不知道附件附啥了呀,我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件,要好一点吧,
甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
账面有房租的待摊费用,还有另外的长期待摊费用,小规模所得税汇算填写的表里只有长期待摊费用,那待摊费用要填吗?
老师,无票的收入可以自己开无票收入的发票吗?从哪里可以开,作为附件,冲减预收账款
老师前期收款记了预收账款,后面也不开发票了需要把预收转无票收入,你让我附和对方单位的合同,这不现实啊,比如餐饮业,怎么附合同
老师,我们现在公安要查公司几十万服务费发票,其实是股东项目拿走了提成,是现金支付的,用另外一家公司开的服务费发票拿走的,如果说明天联系这个股东配合的话,总要出一个方案,就是什么对于他对于我们的有利的话,那就是把这个事情就推给对方,反正对方服务公司已经注销了嘛,要怎么个推法嘞?
老师先收到钱以银行收款凭证计入预收账款了,然后后面也不开发票了,需要把预收转入无票收入,附件附什么
公司注销了,社保医保需要去注销吗?