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老师,月底了货到,发票未到。而且货已经卖出去了,发票也开出去了。做暂估可以吗?需要确认成本吗?还有增值税应该怎么弄

2023-12-10 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-10 14:25

需要暂估直接做成本,不考虑增值税进项

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快账用户4810 追问 2023-12-10 14:26

那我按暂估的确认成本,然后直接把销项税转为未交增值税?这个月就发生了这一笔业务

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齐红老师 解答 2023-12-10 14:27

嗯对,是这个意思的了

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快账用户4810 追问 2023-12-10 14:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-10 14:28

不客气的同学,麻烦给一个五星好评吧谢谢您,谢谢了

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快账用户4810 追问 2023-12-10 14:33

老师,您看看是这样做的吗

老师,您看看是这样做的吗
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齐红老师 解答 2023-12-10 14:34

对,潇湘和进项差额,转到未交增值税,没错

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需要暂估直接做成本,不考虑增值税进项
2023-12-10
你好可以先暂估成本,暂估入账。
2023-07-13
你好,11月收到发票先冲销上月做的暂估分录,再根据发票做一笔正确的分录 借:库存商品(红字) 贷:应付账款—暂估(红字) 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-12-10
把这个暂估的冲销,再按照发票入账
2023-10-17
您好,是可以的。谢谢
2021-04-16
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