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老师,我想问下,我们企业目前是按照已发货的标准来确认收入的,不管本月有没有开票都确认为收入,那么在报增值税的时候就会有申报系统带出来的收入和账里的收入不一致,那我可以完全按照账面来申报么

2023-12-08 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-08 18:02

在报增值税时,申报系统带出来的收入和账里的收入不一致,可以按照以下步骤申报: 填写《增值税纳税申报表》附表一“未开具发票”栏次,填写对应的不含税销售额。 在填写《增值税纳税申报表》附表二“开具其他发票”栏次时,根据已开具的发票金额进行填写,与账面收入一致的部分在“开具其他发票”栏次填写,与账面收入不一致的部分在“未开具发票”栏次填写。 总之,在填写申报表时,要确保申报表中的销售额与账面记录的销售额一致,以避免出现税务问题。

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快账用户5683 追问 2023-12-08 18:03

现在我填写的是完全一致了,但是和我们在开具的数电发票查询统计的数据不一致

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快账用户5683 追问 2023-12-08 18:04

我们单位目前的这个核算逻辑很难和系统里面带出来的数据完全一致

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齐红老师 解答 2023-12-08 18:06

系统带出来的收入和数电发票统计的数据不一致?

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快账用户5683 追问 2023-12-08 18:08

对呀,我们在税务局开了300万,但是这个300万里面在账面可能有一部分是上个月已发货不开票的部分的税金,所以就会有不一致的这个情况

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快账用户5683 追问 2023-12-08 18:09

就是申报增值税的时候不是有个数据准备区,里面会自带一个11月份的开票数据出来,然后这个数据和我们的账面的开票数据就不一样,

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齐红老师 解答 2023-12-08 18:10

那以后再申报的时候,按账面没开票部分申报未开票收入,开票的正常申报,保证申报表和账务收入一致。之前的话可以都导出核对一下,总之,老师建议在填写申报表时,要确保申报表中的销售额与账面记录的销售额一致,以避免出现税务问题。可以进一步咨询当地税务系统看看有没有更好的处理方式呢

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快账用户5683 追问 2023-12-08 18:11

老师我这个月是完全按照账面的数据去填写的申报表,但是这个数据和我们11月开出去的销售发票的本月实际开具数据不一致

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在报增值税时,申报系统带出来的收入和账里的收入不一致,可以按照以下步骤申报: 填写《增值税纳税申报表》附表一“未开具发票”栏次,填写对应的不含税销售额。 在填写《增值税纳税申报表》附表二“开具其他发票”栏次时,根据已开具的发票金额进行填写,与账面收入一致的部分在“开具其他发票”栏次填写,与账面收入不一致的部分在“未开具发票”栏次填写。 总之,在填写申报表时,要确保申报表中的销售额与账面记录的销售额一致,以避免出现税务问题。
2023-12-08
你好 没开发票的也要填写 
2023-12-11
你们提前别做,先别做收入不行吗?
2021-10-13
你好。比如您租赁的,那就是按月确认收入。
2023-05-15
你好,同学。增值税和所得税收入不一致是正常的,口径 不一致。
2020-12-30
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