同学,你好,应交增值税,这是一级科目,他的余额 是下面子科目的借方金额减去贷方金额,借方金额大于贷方金额,所以是负数
老师,这是财务软件里8月底的科目余额表。怎么和8月的增值税申报表里的项目相对应?
老师 我是新安装的金蝶KIS标准版软件 同在建账套,初始化 应交增值税科目 软件是黄色的不能填上金额 我是要把2021年12的科目余额表建账 科目余额表应交增值税是负数 这个负数填不上呢
最近公账收到了,3月增值税申报表上期末留抵税额,就是未抵的进项税额,请问怎么做分录?谢谢,目前这个金额刚好是我账上交税费-应交增值税-转出未交增值税的借方余额,谢谢
请问老师,科目余额表的应交税费下的增值税贷方有余额是怎么回事儿。应该找哪儿的问题呢
问下,这是科目余额表,软件里的,这应交增值税月儿—1765.72咋算的谢谢
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收到2022年的异常专票,我公司作为受票方必须做进项转出么
注册资金印花税税率是多少
这道题怎么做老师帮我一下
老师,我们是A公司替B公司代收代付货款收到c公司打款2000,这个不算是我们A公司的收入吧,应该是B公司给c公司开销售发票吗?需要怎么写分录?
老师,这回答该怎么回复
高速公路通行费专用发票可以计算抵扣吗?
应纳税额是填本期累计金额吗,利润表
请问老师,小企业会计准则,利润表这里有个财务费用其中利息费用(收入以-号填列),这项里如果有公司银行活期存款的利息收入是否填写进去呢?
老师您好。2025年1月公司升为了一半纳税人,1月之前收到的专票是不是不能抵扣
我算不到这金额
你得把这张表截完整出来看看
就是这样
你这只是表格的一部分,我要看到完整的表格,带有表头的
不好意思,现在可以了谢谢
你这个表也不全 应该有 期初余额 本期发生额 期末余额 你的-1765.72,这个余额是应交增值税这个二级科目的期初余额,就是下面的三级科目余额相加,就得到这个数的。