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发现去年报表申报数据有误,税务局要求更正申报,但是在检查的时候发现有多次税费没有计提,只有缴纳,这样导致利润表里面营业税金及附加的金额和增值税的申报金额不一致,我在更正申报的时候,要不要把未计提的数据进行调整再更正,还是不管它,未计提部分留到2023年做以前年度调整

2023-12-08 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-08 10:09

您好,这个的话是不需要管他的,留到2023年就行

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快账用户8066 追问 2023-12-08 10:11

那我就只用更正申报错误的数据就可以了吗?税务那边看报表,明显营业税金及附加金额和所缴纳增值税金额不一致,会不会提出异议啊

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:15

这个是没关系的,你好,没事

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快账用户8066 追问 2023-12-08 10:21

还有一个就是发现财务软件里面有一笔收入分录做错了,导致收入偏高,销项税额偏低,那我更正申报的时候营业收入按正确的来还是按财务软件里面错误的进行?按错误的进行,那利润表里面数据和增值税申报表肯定是对不牢的

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:22

按照正确的来更新,营业外昊锐

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您好,这个的话是不需要管他的,留到2023年就行
2023-12-08
您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
1,用以前年度损益科目调整的,需要更改 2,需要的,年报进行更正处理
2023-05-21
对的,是的,需要修改的。
2023-07-15
您好这种情况税务也不会让解释的
2022-10-26
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