这个不开票你们调增交多少税
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
我就是不太懂 才请教老师啊,我们是小规模纳税人,也是小微企业
不开票调增缴税是40000*5% 交2000所得税 那这个是不开票划算
调增40000利润所得税交2000,那同时净利润也会增加38000(40000-2000)个税还得承担7600元呢
这个不会增加呀 我教你咋做 没有发票你入库的时候暂估入库就可以了 出库正常结转成本 然后汇算清缴之前不是没有这个发票吗 只要汇算清缴的时候调增这个就可以
汇算清缴的时候调增40000,利润不还是增加了吗?股东分红还是要承担20%个税呀 不太理解呢
同学你好 这个调增肯定要交税
股东分红个税跑不了 那到底哪种更划算
同学你好 调增四万不是利润增加呀 是应纳税所得额增加了 这个交所得税就可以了 哪里利润增加了
无票支出调增不影响利润吗?越说我越不明白了。例如 收入100 无票支出50 利润不还是100吗?
这个不影响利润呀 分录正常做 正常结转成本了呀 只是汇算清缴的时候纳税调整项目明细表里调增交所得税就可以呀
好的 感谢 我好好捋捋
你可能对汇算清缴不是太熟悉不太理解 做几次汇算清缴就明白了
老师 你帮我看看 为什么这个一般纳税人涉及分红个税了?
你加到利润里肯定涉及分红了 应纳税所得额和当年的利润不是一样的
明白了 ,再请教一下, 员工个人开车跑业务,加油费能正常报销吗?
开租车费发票才可以正常报销油费
那我这种应该怎么处理?
不用发票直接做成工资就可以