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老师,我们付了3个月的办公室房租,这个怎么做分录呢,需要房租摊销吗

2023-12-06 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-06 19:35

同学您好, 您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款

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同学您好, 您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款
2023-12-06
您好 办公室的房租交了半年的这个需要摊销 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款
2021-02-23
同学您好,损益是按权责发生制进行确认的
2022-12-20
借预付账款/待摊费用 7500 贷银行,按月摊销做借管理费用 2500 贷预付账款/待摊费用 2500
2020-11-23
是的,借制造费用贷待摊费用
2020-08-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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