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一般纳税人超市把免税商品开成了0税率,增值税申报表这个0税率的没地方填怎么办

2023-12-06 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-06 15:12

同学,你好 发票开错了,要重新开,先填在免税里面

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快账用户9340 追问 2023-12-06 15:14

填在免税那里申报表保存不了

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齐红老师 解答 2023-12-06 15:17

同学,你好 提示什么?

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快账用户9340 追问 2023-12-06 15:19

申报表明细存在错误

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齐红老师 解答 2023-12-06 15:20

同学,你好 提示截图一下

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快账用户9340 追问 2023-12-06 16:07

我今天让开票的把0税率的红冲了,但是金额并没有在总的里面减少

我今天让开票的把0税率的红冲了,但是金额并没有在总的里面减少
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齐红老师 解答 2023-12-06 16:09

同学,你好 你今天红冲,是12月份的事情,现在申报是11月份的事情,你联系专管员告知情况

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快账用户9340 追问 2023-12-06 16:15

怎么说呢,可以少填那一部分金额吗?

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齐红老师 解答 2023-12-06 16:43

同学,你好 金额少填不了的

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同学,你好 发票开错了,要重新开,先填在免税里面
2023-12-06
你好,这个是出口的吗?商贸还是生产的?
2022-02-23
您好, 没有填写零税率的栏次吗
2023-06-13
你好,附表一和增值税减免税明细表都要填
2020-08-08
对于出口货物退税率为0的商品,以下是两种情况的处理方式: 第一种情况:视同内销 1.销项开13个点发票:在这种情况下,您需要开具税率 为13%的发票,以确认销售收入。 2.进项做抵扣勾选:进项发票可以进行抵扣,但需要在申报时进行勾选,以确认可以抵扣的进项税额。 3.正常报税:按照正常的报税流程,将销售收入和进项税额分别填入增值税申报表中,进行申报。 第二种情况:免税不退税 1.销项开0税率:在这种情况下,您需要开具税率 为0的发票,以确认销售收入。 2.进项处理:进项发票不能进行抵扣,因为该商品是免税的。您可以将进项发票进行单独存放,以备后续查询或审计。 3.增值税申报:在增值税申报时,对于该商品的销售额和进项税额,都填入“免税”栏中,进行申报。
2023-12-11
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