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我要发放50598工资,我应该怎么计提,麻烦老师详细讲解一下,谢谢!

2023-12-06 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 13:57

你好,应发工资是多少?这里计提的是应发。

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齐红老师 解答 2023-12-06 13:58

借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资

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快账用户1757 追问 2023-12-06 13:59

我要缴社保医保

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齐红老师 解答 2023-12-06 14:00

你好,我上面给你写了账务处理,自己加进去就可以了,只加个人负担的。

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快账用户1757 追问 2023-12-06 14:00

能不能详细写一下

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齐红老师 解答 2023-12-06 14:01

借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资 这个已经是很详细的啦。

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快账用户1757 追问 2023-12-06 14:06

这个是没有缴社保医保的

这个是没有缴社保医保的
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快账用户1757 追问 2023-12-06 14:06

这样对吗?

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齐红老师 解答 2023-12-06 14:08

好,个人负担的社保怎么没有体现?

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快账用户1757 追问 2023-12-06 14:11

没有缴社保医保

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齐红老师 解答 2023-12-06 14:11

那就按照这个来就可以了。

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快账用户1757 追问 2023-12-06 14:14

老师,我还有一个问题,我11月份支付这个临时工工资的时候没有过应付职工薪酬,我直接从纯业务成本发出去了,但是我2023年一月份还要发一笔这个工资,我这个科目还是直接从主营业务成本走吗?不用计提吗?

老师,我还有一个问题,我11月份支付这个临时工工资的时候没有过应付职工薪酬,我直接从纯业务成本发出去了,但是我2023年一月份还要发一笔这个工资,我这个科目还是直接从主营业务成本走吗?不用计提吗?
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齐红老师 解答 2023-12-06 14:17

临时工的他做劳务费不用通过应付职工薪酬。

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你好,应发工资是多少?这里计提的是应发。
2023-12-06
你好,做到福利费里面的根据,使用部门借管理费用,福利费等 贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费贷银行存款
2022-07-25
同学你好~ 计提: 借:XX费用 116833.70 贷:应付职工薪酬 116833.70 发放: 借:应付职工薪酬 116833.70 管理费用-XX费用(食堂餐费) -1450 贷:其他应收款-社保个人 2560.96 其他应收款-公积金个人 1527 应交税费-个税 3990.94 银行存款 107304.80
2021-08-03
您好,解析是正确的。可能答案是不准确的。
2020-08-09
调整后会计利润=190+(50+34+3.5+10)/1.13=276.28万
2022-12-07
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