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老师,请问像发生的电费,所属期是10月的,但是发票在11月才开具,这个发票应该是做到10月还是11月呢?怎么做分录呢?

2023-12-05 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 20:25

您好,这个的话是做到11月就行的

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快账用户9635 追问 2023-12-05 20:28

不用在10月份做计提电费吗?

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齐红老师 解答 2023-12-05 20:29

对了,这个是不需要的

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快账用户9635 追问 2023-12-05 20:29

但是这个是属于10月份的发生的电费哦

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齐红老师 解答 2023-12-05 20:30

因为你的发票是在十一月份,其实不计提中间差了一个月也没有跨年是没事儿的

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快账用户9635 追问 2023-12-05 20:31

那我只可以这样做吗?在10月份计提:借:管理费用-水电费 贷:其他应付款-电网公司 在11月份做支付: 借:其他应付款-电网公司 贷:库存现金

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齐红老师 解答 2023-12-05 20:33

可以,这个是可以的

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快账用户9635 追问 2023-12-05 20:34

那收到11月份的发票,就附在哪个凭证呢?

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齐红老师 解答 2023-12-05 20:35

嗯对,是这意思的哈

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