同学你好,不再做到10月份,是做到11月份,然后冲减预付账款
我11月收到供应商开的发票(日期是11月2日),10月做了预付款,请问我现在可以把这发票做到10月的账去吗?
老师,10月31日付的款,11月1日给我们开的发票,我10月可以做费用不,还是先挂预付,11月再冲预付
请教一个问题,如果我10月份付的款,11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做,到11月份做10月份的账,那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗?
老师,我收到11月支付的货款的银行回单(送货单是10月份的,然后是月结开发票日期是11月的,)这个账我这么做账对不对,都放在11月做借:库存商品/原材料 贷银行存款,
老师,比如我买办公用品10月31日,但是发票是11月2日的,我可以在10 月份做账的时候,借管理费用 贷银行存款,然后吧11月的发票补在10月的凭证上吗
往来款账户中收到一笔奖励金2万元,收到的时候记账为借:银行存款贷:其他应付款最后用来购买了电脑,需要做固定资产如何记账?政府单位需要遵循政府会计制度
老师,员工去工厂验货,报销的住宿费跟交通费,记入什么科目?
老师,我想问一下,验资报告是由谁出的?我注册资金转进去了,多久款可以转出来使用?
个税扣缴端人员报送成功了为什么系统还显示有代报送人员需要提交呢
收到稳岗返还的钱怎么做账
怎样调整资产负债率?
老师您好,以前代帐做的帐,进项税走到了待认证进项税,但是认证了以后却没有转出来,我核对了了一下实际的待认证进项税是100083.78. 请问老师,这个分录我这样做对吗
出售了一台车,收到二手车销售统一发票,是否需要增值税报税:按简易办法计税销售额。
停薪留职的人,公司还要买社保吗?
老师您好,我想给公司管理群发一条信息,。就是我们是一般纳税人,想要对方公司给我们开具专票,这个通知该怎么规范发布呢?因为好多员工报销的,采购的都是开具13税率的普票
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