首先,确定a公司和b公司的债权债务关系。由于b公司的员工到a公司就餐,a公司可能会向b公司开具发票或账单,b公司需要支付相应的费用。因此,a公司和b公司之间存在债权债务关系。 接下来,在合并报表中,将a公司和b公司的收入和费用进行抵销。具体来说,可以将a公司的营业收入和b公司的管理费用进行抵销。因为b公司的员工到a公司就餐,a公司增加了营业收入,而b公司则减少了管理费用。 最后,根据抵销后的余额,编制合并报表的抵销分录。具体来说,可以编制如下抵销分录: 借:营业收入(a公司) XXXX 贷:管理费用(b公司) XXXX
请教您一个问题,有关合并报表,A是集团公司,B是A的子公司,C是B的分公司,c与b有周转金业务100万元,月底c与b的往来款100万元都转回A集团公司,问一下,B公司与c公司的合并报表中的资产负债表中这100万元应该不用抵消吧?只在现金流量表中抵消就可以了吧?
2018年3月A集团派了一位技术人员C到一家中国本土的B公司提供技术服务。该雇员被允许在B公司的使用一个办公室(2018年在中国境内累计逗留了170天2018年9月回到A集团A集团与B公司的业务往来①A集团派雇员到B公司提供技术服务,B公司支付服务费给A集团;②B公司进口A集团的电子产品,并支付产品货款给A集团。2018年12月,B公司给在德国的G集团提供专业技术服务(电子软件类),G集团与B公司签订合同合同约定B公司给G集团分别位于德国、法国、马来西亚、韩国、中国的五个公司提供技术服务德国G集团统一支付服务费给B公司2019年9月,A集团将B公司30%的股权转让给德国的G集团根据案例材料,请分析A集团、B公司和G集团在中国税法下的纳税义务(企业所得税、增值税和关税以及所享受的跨境税收待遇(写出具体的依据,分析过程和理由,提交纸质版的案例报告
我们是一个集团公司下属的两个子公司,现在要把A公司合并到B公司去,如何把利润表合并到B公司去,怎么做分录
如果是餐饮集团,a、b都是集团内子公司,b公司的员工到a公司就餐产生一定的费用,这个集团合并时如何做抵销分录
A和B都是一家集团的子公司,A给B转了20块,B借银行存款,贷:内部往来。且这20块一直在B公司账上,合并抵消的时候,针对这一笔的余额,怎么做抵消分录呢
老师麻烦问一下,我给对方开了一张发票,对方给我款的时候,扣了800元,或是费用,我是不是可以要求对方给我开发票,谢谢老师
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答
公司年终奖申报上,同一年度内,有的员工选择了单独计税,有的员工合并综合所得,再发放新的奖金时,是不是之前没有享受到的员工还能选择单独计税
老师,请问职工教育经费没有使用,汇算清缴不可以按比例抵所得税吗?
老师,因着急用3月份的财务报表,我上个月25号出了一份3月份的账,25号后有付款,3月份财务报表已交给其他单位申报资质,25号后的账我还能做到3月份里面吗?还是只能做到四月份里。
过桥资金是什么意思?为什么在会计工作中会要用到过桥
收到国家金库退回的个税,需要交增值税吗
老师,销售带礼品盒的鸡蛋,礼品盒和鸡蛋需要分开核算吗?鸡蛋是开免税增值税发票
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,谢谢,老师我们后台帮四季超市顾客充值了1千的会员,她可以来消费,然后这个1千是属于四季超市的,但是超市的员工不会充值,我们后台充值就只能冲在总部,但是顾客消费是在四季超市消费,这个怎么做账呀
老师好,公司个人股东退股,没人收购,账务怎么处理?
但是我看怎么编制了一个这样的分录 借:营业收入(a公司) 贷:营业成本(a公司) 不明白为什么这样编制,老师
这两家公司之间有业务 所以收入对冲
没明白,什么意思?我刚开始理解的是收入,费用对冲。 然后老师您说的这个收入对冲什么意思。
为什么是相同公司的收入,成本对冲
这个是收入成本对哦冲
那针对这个业务就是a公司收入、成本对冲吗? a、b公司之间的收入、费用没有对冲吗
对的 是这个意思的
老师,我还是不太明白,能给讲讲吗?我当时学的是收入跟费用冲抵,遇到这种。但是看到了现在收入跟成本对冲,瞬间不明白了
还是就是这个a公司自己的收入跟成本抵销,那么抵销报表明细表怎么写啊? 还是说直接做手工分录抵销
1.确定需要抵销的收入和成本。这通常涉及到确定哪些交易或业务需要被抵销。 2.编制抵销分录。抵销分录是一种会计分录,用于抵销收入和成本。一般来说,抵销分录的形式如下:借:营业收入贷:营业成本 3.更新财务报表。在编制了抵销分录后,需要将抵销分录过账到财务报表中,以反映收入和成本的抵销。 至于抵销报表的明细表怎么写,这取决于具体的要求和规定。一般来说,明细表应该提供关于抵销收入和成本的详细信息,例如来源、金额、时间等。这可以帮助读者更好地理解财务报表中的抵销情况。 另外,如果A公司使用的是手工记账,那么编制抵销分录的过程可能会更加繁琐。
老师,我知道您的意思,但是我想问的是a公司这个收入、成本抵销是不是就不能再抵销表里体现了 直接做一个手工抵销分录吗?还是说做一个报前调整?
这个做分录抵消哦