对的,是的,是这么做的。
甲企业收购一批A产品,价款10000元,税款1300元,收到一张转账支票,填制进账单送存银行,会计分录为,A,借银行存款11300B,贷主营业务收入10000C,应交税费——应交增值税(销项税额)1300D,贷其他业务收入10000
老师你好!小规模本月开具发票10000元,不含税9900.99元,税率1%,税额99.01元,请问我做账是借:应收账款10000;贷:主营业务收入9900.99,贷:应交税金99.01,这样做对吗?
如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300
老师,小规模纳税人税率1%,销售服务,销售时借:应收账款10000 贷主营业务收入9900.99、贷:应交税费-应交增值税99.01。收到销售款项时借:银行存款10000 贷:应收账款9900.99和什么呀
请问老师,小规模公司开1%的普票10000元,不含税金额9900.99元,销项税额99.01元。做分录时借银存10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 对么?这个应交增值税按1%算还是按3%?
请问3月份账发2月份的工资,个税的申报所属期就是属于3月份对吗?
2025年2月账期,有一笔分录写错了,错把应收票据-A公司写成应收账款-A公司了,具体要怎么红冲调整? 错误的分录是: 借:银行存款-xx银行 财务费用-利息支出 贷:应收账款-A公司
甲方给我们发工资,走的农民工专户。我们要在个税系统上申报个税吧
老师,请问公司除了营业执照(是纳税人识别号),还有企业法人营业执照(公司)(是有效证你号)“吗?两个执照号不同吗?有什么区别吗?
你收入不超过12万不用补个税吗
关联业务往来年度报告申报,有没有这个填写视频呢
上报统计局报表中,审核错误提醒:库存数与本月商品销售额之比较大(大于3)请修改或埴写原因,我们是实际大于3。请问如何写原因
货币资金是怎么算的?
老师好,24年的每个月成本算多了需要修改,还有一笔销售费用要增加几十万,具体账务怎么处理?这些都需要24年税前扣除,小企业准则。谢谢老师
老师,计提和结转增值税以及附加税的分录怎么写啊
好的老师,谢谢,老师我们是2022年12月份开的账户,12月份只有投资款和第四季度结息两笔业务,登账的时候可不可以和2023年的启用在同一个账簿里?谢谢
可以的,可以这么做的。
好的老师,谢谢
不用客气,工作愉快。