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老师,由于逾期忘记申报税,税务局打款100,这个是记在营业外支出,如果这是10月份发生的罚款,计算4季度的利润总额时,需要把这个100罚款加上算企业所得税吗?

2023-12-04 22:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-04 22:10

您好,4季度所得税申报里有这100元的,明年所得税汇缴里需要把这个100进行纳税调增,季度不用特别操作的

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快账用户1953 追问 2023-12-04 22:13

额,那我看书写的是利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出,这个式子不适用季度企业所得税计算吗?

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齐红老师 解答 2023-12-04 22:18

您好,季度利润就是这样计算的,我上面说有这100,就是说的季度利润里要扣100,年度汇缴时要把扣的100加回去,进行纳税调增

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快账用户1953 追问 2023-12-04 22:24

明白了,老师,我还在那儿比来比去以为是同一个方向呢

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齐红老师 解答 2023-12-04 22:28

您好认真呀,有前途的财务的人

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快账用户1953 追问 2023-12-04 23:42

老师,年度汇算时,计算应纳税所得额是去年年度利润总额去调增调减后去乘以所得税税率吗?

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齐红老师 解答 2023-12-05 05:07

您好,是的,是这么计算的哦

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您好,4季度所得税申报里有这100元的,明年所得税汇缴里需要把这个100进行纳税调增,季度不用特别操作的
2023-12-04
您好,是等汇算清缴的时候调整
2022-10-24
您好,可以只在汇算清缴处理
2022-04-11
你好,学员,是三个月加起来的
2022-02-17
你好,正常的退税款的话,你记到营业外收入里还算可以,这个是要填到汇算清缴的表里面的,营业外支出的话,你是要做纳税调整的。
2022-05-25
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