同学,你好,是的,你的理解是正确的。
老师,没有发票做了白条费用,汇算清缴时调增时所得税方面没赔也没赚是吗?但是减少了利润就不需要分红这对公司是有好处的吗?
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那今年汇算清缴需要把这235000全部调增吗? 去年汇算清缴没有调增
老师你好,公司给员工付了水电费,但没有发票,所得税汇算清缴时调增,这个可以吗,是不是还得进一下应付职工薪酬,需要考虑福利费吗?谢谢老师
老师好,2个问题,1.汇算清缴纳税调增明细表中,18栏利息支出,是不是填报公司贷款利息支出? 23栏拥金和手续费支出,是不是填报公司支付给银行的付款手续费?都有发票,无调增调减的,这两个栏次用不用填?谢谢
老师您好,22年有一支出,借,预付账款,贷,银行存款,23年回不了发票,23年3月更正凭证,借,利润分配未分配利润,贷,预付账款,这个22你汇算清缴时需要调增所得税吗?谢谢老师。
老师你好,属于2024年度的营业账簿印花税今年5月份申报了,有1块多的滞纳金。这个滞纳金调整的话调整2024年的年报还是2025年度年报。然后印花税计入24年的还是25年的利润表里。
建筑行业,间接成本和间接费用是相同的吗
第2问 应当是每个周期内 进行检查 题目里没说是承接上市实体审计业务 这个周期还是三年吗
老师销售发货收到款和没收到款的分录是一样的吗
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
老师,我给深圳公司代账,每次登陆电税局都需要验证码。能不能把自己增加办税员身份或者其他方式,就不需要每次登陆都需要验证码呢
农产品收购发票税率是多少
老师,注册一个公司专门用于把资金借老板的其他公司并收取利息,这个公司开利息发票需要有什么资质吗?
这题价款收完了也按合同的60%算吗?
老师这题不是按时间先后顺序来的吗
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老师,那这些票以后也不会取得了,预付帐款一直挂有余额了,能否转平,能转到未分配利润吗?谢谢老师
同学,你好,既然确定是无票费用了,那就应该转进损益,次年的汇算的时候调增处理。
老师,公司帐上费用太多,公司投标帐上不能负数,预付帐款不转费用的话是不能直接进未分配利润对不?
是的,你的理解是正确的。 除非你是跨年的费用,你进了未分配,你相当于更改了你往年的年报,就要更正往年的企业所得税年报。
老师,就是说到汇算清缴时,预付帐款不能直接进未分配利润对不?
是的,不能直接进。 除非你跨年进。除非你跨年进。除非你跨年进。
老师,你说的跨年进就是说明年年底再进啊,
比如 你科目里挂的是2023年以前的费用 现在是2023年12月份,你想转销挂的费用,那你这些费用不能进当期损益,只能进未分配