您好,是你们税务那边要求的是吧
请问一下老师,工会经费怎么使用?节日福利可以通过工会去发放吗?如果可以的话,该部分福利是否需要纳入综合所得缴纳个税?工会经费需要单独设立账户吗?
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 老师,我想问下这里面的上年职工平均工资是用年平均工资还是用月平均工资算3倍
老师请教个问题,如果当年收入为0,招待费1000元全部纳税调增。当年营业利润-10000元,以后年度可以弥补亏损的金额是-9000元,会计账面怎么做分录调整。
老师好,请问——工会经费不足部分可以用工会经费弥补,弥补部分不超过基层工会当年会费收入的3倍……这个是什么意思?
请问一下大家,就是我们今年补缴了部分23年的工会经费(税务局要求缴的,因为23年我们没缴过工会经费),我们应该怎么做汇算清缴呀,然后23年和24年账务处理应该怎么做呀 就是我不做未分配利润这一项,只在24年做 借 管理费用 贷应付职工薪酬,工会经费 借应付职工薪酬,工会经费 贷 银行存款 然后在23年汇算清缴应付职工薪酬表单里面的工会经费全部填0 在24年的汇算清缴的时候做补缴23年工会经费的金额的张载金额 税收金额和实际金额 可以吗?
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
老师好,这是刘宏伟老师讲的汇算清缴课件里的,没看懂啥意思,来咨询一下
您好,可以把讲义截个图吗这个
老师好,请看图片
他的意思是相当于这部分,不超过总收入的三倍,这个意思,就是不超过这个比例
嗯嗯明白了老师……工会经费是按照工资总额的2%计提上交给总工会,然后将上交2%的60%部分(即1.2%)返还给企业工会,剩余的0.8%部分留在总工会,这个理解对吗?
对的,理解的是没错的这个
嗯嗯,老师,我们的申报系统里只让按照0.8%申报的工会经费,也就是说不用按照2%预缴也就不用返还1.2%部分了对吧?
对你的总结是没错的这个
老师,工会经费没有单独设立银行账户,是合并在公司账户一起使用的,这个需要注意哪些问题呢?有什么要求吗?
这个的话,最好是注意区分核算的,就是和账户资金
老师,您的意思是工会经费主要登记总工会返还的1.2%部分都分别花费在哪里了对吗?
对了,需要有这个支书的明细
老师,请问: 1.这个是不是就️单独登记本台账以便查询呢,还有其他好的登记办法吗? 2.个独企业的这部分工会经费汇缴时还需要做纳税调整吗?
对这个就类似于台帐的意思,然后个税那边是不需要的
老师,但我们这里1.2%根本就没有缴纳,也不存在返还的问题,只是把0.8%部分的工会经费缴纳了,那请问这个1.2%部分的工会经费还需要做账吗?
这个的话,就不需要做账了你们的