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老师我把通行费的分录写错了但是账是8月份做的通行费不是能抵扣吗这个车是公司的,一开始我是这么写的分录借管理费用-通行费贷其他应付款-法人垫付的,后来发现这个发票能抵扣正确的分录应该是借管理费用,应交税费-进项税,贷其他应付款款-法人,那我一开始的分录怎么改

2023-12-02 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-02 08:55

同学,你好 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税

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快账用户5550 追问 2023-12-02 08:59

老师通行费多的话我就按有3个点还有9个点分开整理,就不按给开票的单位名称整理了,这样可以吗

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齐红老师 解答 2023-12-02 09:00

同学,你好 汇总一次做账就行

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齐红老师 | 官方答疑老师

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