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我公司是设备租赁公司,有笔100万的业务,其中30万是人工费,但人工费是甲方代付,合同也注明了,但我公司需要开具100万的13个点发票,问题来了,我回款只回了70万,但另外30万甲方代付我如何平账?据甲方财务说他那边把他的付款回单给我入账就行,这我就不明白了?有懂得老师吗?请指教下谢谢

2023-12-01 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-01 21:43

您好,这个的话你们开100的发票,剩下你需要做往来的,就是应收款,这样

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您好,这个的话你们开100的发票,剩下你需要做往来的,就是应收款,这样
2023-12-01
你好,财务费用贴现息做这一个就行。
2023-06-09
同学你好 1.对的 2.挂靠的也得做成你们自己的项目然后挂靠方给你开发票你做成本
2022-11-08
你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开
2022-01-15
同学你好 这个就要看你们付出去的费用成本和你们收到的收入了
2021-08-11
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