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老师,我上个月留底税额是178978.40,这个月应缴纳增值税96288.98元,如果我这个月申报出口退税的话应该缴纳多少增值税呀?出口退税额为67638.22元

老师,我上个月留底税额是178978.40,这个月应缴纳增值税96288.98元,如果我这个月申报出口退税的话应该缴纳多少增值税呀?出口退税额为67638.22元
老师,我上个月留底税额是178978.40,这个月应缴纳增值税96288.98元,如果我这个月申报出口退税的话应该缴纳多少增值税呀?出口退税额为67638.22元
2023-12-01 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 13:29

同学,您好!我看一下报表

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快账用户3213 追问 2023-12-01 13:32

这是我今天刚填的11月份的纳税申报表纳税申报表吗?

这是我今天刚填的11月份的纳税申报表纳税申报表吗?
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齐红老师 解答 2023-12-01 13:32

这个月应缴增值税96288.98元

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:33

申报出口退税,免抵额缴纳附加税

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快账用户3213 追问 2023-12-01 13:34

那我出口退税那个应退税额67638.22应该退回钱吗?

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:35

同学,退不回来,因为您没有留抵税额了。

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快账用户3213 追问 2023-12-01 13:36

那这样我的理解是增值税也没有少交,钱也没有收到。

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:43

出口的免税了,出口的产品所用的进项税用来抵了内销的销项税,少交了内销增值税。

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快账用户3213 追问 2023-12-01 13:45

明白了,那我这个期末留底税额这应该怎么填呀?是填本期还是上期,还是填0就行。

明白了,那我这个期末留底税额这应该怎么填呀?是填本期还是上期,还是填0就行。
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齐红老师 解答 2023-12-01 13:49

同学,填0就对了。是本期期末留抵。

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快账用户3213 追问 2023-12-01 13:50

那我是不是应该做这一笔凭证。

那我是不是应该做这一笔凭证。
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齐红老师 解答 2023-12-01 13:51

同学,您理解的是正确的。

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快账用户3213 追问 2023-12-01 13:54

那我这个月是不是应该先申报增值税再申报出口退税呀

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:56

同学,是的,要先申报增值税才能申报出口退税。

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同学,您好!我看一下报表
2023-12-01
你好.我看你的表是征税率是13%,退税率是10%,只有3%做进项转出.对应的进项转出就是3801.49元
2020-12-15
出口退税的时候货物对应的进项不能抵扣
2023-09-14
你好,增值税表里只填内销收入,销项税金额,进项认证额.
2022-04-08
你好 ;    你们出口是退税的;  你们要先申报增值税  在去申请退税的;   https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305%26wfr=spider%26for=pc
2022-04-02
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