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老师,我司是一般纳税人,11.28号客户开给我们一张电子专票,今天12.1号跨月才发现开错了,我司还未抵扣,但需要勾选在11月份抵扣进项税的,那如果今天让客户红冲这张发票重新开的话,就变成了12月的发票了,那我司还能勾选抵扣在11月的进项税吗?

2023-12-01 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 11:04

你好,那你们就不能再认证抵扣了,所以你们可以先认证了,再让对方开红字发票

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快账用户9556 追问 2023-12-01 11:09

好的,到时他红冲后我这边再做进项税额转出是吗?

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齐红老师 解答 2023-12-01 11:09

是没错的,到时候再做转出就行

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快账用户9556 追问 2023-12-01 11:09

好的,那分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-12-01 11:09

您指的是什么?会计分录?

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快账用户9556 追问 2023-12-01 11:10

嗯嗯,会计分录和增值税怎么申报呢

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齐红老师 解答 2023-12-01 11:11

红字会计分录 借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出

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齐红老师 解答 2023-12-01 11:11

进项税额转出是从附表二里面填写就可以了

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相关问题讨论
你好,那你们就不能再认证抵扣了,所以你们可以先认证了,再让对方开红字发票
2023-12-01
你好,我不要这样了,因为这样老是红冲的话,容易引发税务局的关注的,后期按照专票再给他开吧,这一次就先这样吧,先不要再红冲。
2022-11-14
你好,你还有其他的发票吗?现在是没法抵扣了,因为他的开票日期开不了十月份的。
2021-11-11
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
是的 直接勾选就可以
2023-08-03
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