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老师,10月开了一张专票,11月红冲了,开了普票。红冲的这张凭证怎么做账呀?是直接红字冲销吗?

2023-12-01 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 09:55

你好,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,红冲就可以的。

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快账用户6592 追问 2023-12-01 10:10

老师,当月收到抖音平台发放的现金激励政策奖励2万,请问怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-12-01 10:11

你好,这个需要开发票吗?如果不开发票,你就做营业外收入。

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快账用户6592 追问 2023-12-01 10:12

就是需要开发票,开的推广服务费

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齐红老师 解答 2023-12-01 10:14

借银行 贷其他业务收入 应交税费。

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你好,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,红冲就可以的。
2023-12-01
您好 这张红字发票的凭证是做红字冲回
2021-03-30
做账的话直接把那种凭证负数冲销,可以
2024-01-30
同学你好,老师次月开了一张红字发票 小规模 可以直接红冲凭证吗?——可以;
2021-07-13
你好,你这个再红冲这个对应3月分录再重新做,负数冲,掉,
2021-04-29
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