借应交税费未交增值税 应交税费附加税 贷银行存款 多交的,这一部分可以这么做退回来做相反的
老师,缴纳增值税及附加税的会计分录怎么写
20年增值税申报错误,多缴纳11000增值税及营业税金以及附加,21年2月份退回,退回的分录怎么做
缴纳增值税及附加怎么做会计分录
因误征多缴纳增值税及附加,怎么做会计分录?
老师,缴纳增值税及附加税的会计分录怎么做?都需要通过税金及附加归集吗?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
这样会影响到应交税费的累计额哦
对的,是的影响的。你是实际交了的。