你好,没问题,只要税控盘里没有作废就可以用
专票在记账联上误写了作废两字,但发票是正常开具流转的,这张还能使用嘛?我需要怎么处理?
老师,上月有一份专用销项发票按理是作废的,但是纸质版上作废了,可税盘没有作废,而且也正常报税了,这种情况如何处理
老师,您好,不小心把正常的发票上盖了作废章,是记账联,那这张发票还能做账用吗
老师你好,我不小心把专用发票记账联盖上作废章了,系统没作废,请问这张发票还能用吗,影响公司做账吗
请问不小心在正常发票记账联上上扣了作废发票,但是税控盘没有作废,这样的发票能做账使用吗?
老师,这个怎么做分录。 麻烦老师帮忙指导一下 谢谢
老师,企业去年亏损16万,今年盈利1.7万,还需要交所得税吗
研发费用中的通讯费该怎么做账
老师你好!请问拿到通行费普票可以抵扣吗
老师下午好,区分长期借款和短期借款的标准是什么
公司一销售部门,将货物以成本价(跟自己市的成本一样的价)移到外市,外省另一个销售部门,去销售,是视同销售的行为吗? 这个过程没有增值,也要交增值税吗?请教一下,非常感谢!
你好 老师我问一下,我们一个员工在两家公司都有工资收入,在我们公司的没有达到预交税款,但是在别的公司已经预交了个税,但是现在汇算清缴显示有两家单位我们应该怎么选择,我这边没有预交过,选择我们公司可以吗
老师请问小规模建筑分公司承接项目的话,税务上怎么处理
平时开票开,建筑服务,劳务费,这个报印花报那个税目
老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额