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老师您好,内账的往来账应该怎样跟对方核对

2023-11-30 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 13:20

你好,同学 可以定期的,做一个往来明细表格,跟对方发函确认金额的准确性,

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快账用户1781 追问 2023-11-30 13:24

老师想去代账公司上班,工作内容配合代账公司给企业核对内账, 老师你能发我一个实际工作中的模板之类的吗

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齐红老师 解答 2023-11-30 13:26

老师截图发了两个,可以按照这个思路参考 一个复杂的,一个简单的

老师截图发了两个,可以按照这个思路参考
一个复杂的,一个简单的
老师截图发了两个,可以按照这个思路参考
一个复杂的,一个简单的
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快账用户1781 追问 2023-11-30 13:29

老师科目编码是系统自带的吗

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齐红老师 解答 2023-11-30 13:30

是企业自己的系统编号习惯

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快账用户1781 追问 2023-11-30 16:36

老师第一个模板有电子版的吗

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齐红老师 解答 2023-11-30 16:39

老师这边没有,很抱歉,不然老师肯定会发你

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快账用户1781 追问 2023-11-30 17:57

老师如果只设一个往来科目,借方为是应收 贷方是预收 借方是预付,代方是应付 对吗

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齐红老师 解答 2023-11-30 18:28

是的,同学,你说的很对的

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你好,同学 可以定期的,做一个往来明细表格,跟对方发函确认金额的准确性,
2023-11-30
同学,你好 给对方公司发询证函,来核对
2023-06-12
你好,往来内外账一样,就是正常的核对,也就是涉及往来的双方进行核对
2020-11-13
您好,按合同或开票来和对方对就可以
2024-08-29
你先核对余额,然后余额正确的话,上面的明细可以不用查。如果余额不对的话,你找出你的明细账。比如对方是你的供应商,那你就看应付账款或预付账款的。
2024-06-19
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