专家的招待费, 职工的会议费
有个全国会议在我地区举行,我司做为东道主负责接待主讲师和来自全国参会人员,产生的住宿费、餐费和车辆费计入什么科目和明细科目
公司在外地举办的活动(有产生收入),发生的费用有员工和有请的客人,那么酒店开的餐费(普票)、住宿费(专票)。应该入哪个科目?需不需要计入成本里。
老师,我公司主营医学会展服务,请问会议期间发生的专家餐饮费、住宿费、会议用的耳麦、电脑、摄像费是计入主营成本还是销售费用?还有请来的专家劳务费计入费用还是主营成本
我们公司是会展服务的,每年都在各个城市举办会议,然后邀请客户,专家来参加会议,收取展位费,培训费之类的,邀请的专家要支付讲课的费用,应该计入什么科目,还有为专家支付的餐费住宿费以及交通费计入什么科目,怎么做账?
老师 企业在邀请客户在酒店组织会议,产生的费用中对方给开票有会议费和住宿服务费,请问这部分住宿费是计入到销售费用/管理费用-会议费呢还是计入到招待费呢?或者是计入其他?
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
为会议发生的餐费支出,是不是也计入会议费
这个会议是内部的还是外部的?
就是来开会的人都得提供用餐服务
好,那就是内部和外部都有,是这个意思吗?如果是的话,全部都是会议费。
对的,内部和外部都有
上面回复了,可以看一下的