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供应商给我们开了张A发票,我们也正常入账了,次月认证进项票的时候才发现进项税系统里没这张A发票,和对方沟通后才知道供应商把A发票作废了,对方目前一直也没重开新的发票给我们,我是做分录借:应付账款 贷:应交税费应交增值税(进项税额)把进项税额冲掉就行了吗?按照会计法和税务要求该如何处理?

2023-11-28 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-28 16:06

如果供应商已经作废了A发票,并且没有重开新的发票给你们,那么您需要做以下处理: 1.冲销应付账款和进项税额:借:应付账款 (红字)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)(红字) 2.要求供应商重新开具发票:您应该立即联系供应商,并要求他们重新开具正确的发票。如果供应商同意重新开具发票,您可以在收到新发票后进行以下处理:借:应付账款 (按新发票金额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)(按新发票税额)银行存款(按实际支付金额) 如果供应商不同意重新开具发票,您需要评估您的财务状况和与供应商的关系。如果重新开具发票是必要的,您可能需要考虑采取法律措施来维护您的权益。 需要注意的是,如果A发票已经在财务报告中使用,您需要调整财务报表中的应付账款和应交税费科目。此外,如果A发票涉及偷税、逃税等行为,您可能需要向相关税务机关报告此情况。

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快账用户4962 追问 2023-11-28 16:10

得到的情况是对方说对方开的发票超了营业范围,现在对方增加营业范围的流程也不是很顺畅。现在感觉12月底前是有很大概率来不了新票了,那我直接用应付账款和进项税对冲是可以的了?

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快账用户4962 追问 2023-11-28 16:13

要不要把原材料调回暂估的科目?会计准则有这方面的要求不?怕年底PwC审计出来有问题就麻烦了。

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齐红老师 解答 2023-11-28 16:19

同学你好 这个没有哦

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快账用户4962 追问 2023-11-28 16:33

老师,就是供应商给我卖的产品叫“异辛烷”,属于危险化学品的油品,他们危险化学品经营许可证上没这个东西,税务局通知他们不可以开票。那今年收的票和之前年份的业务我们收到的发票要先进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2023-11-28 16:34

同学你好 对的 是这样

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如果供应商已经作废了A发票,并且没有重开新的发票给你们,那么您需要做以下处理: 1.冲销应付账款和进项税额:借:应付账款 (红字)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)(红字) 2.要求供应商重新开具发票:您应该立即联系供应商,并要求他们重新开具正确的发票。如果供应商同意重新开具发票,您可以在收到新发票后进行以下处理:借:应付账款 (按新发票金额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)(按新发票税额)银行存款(按实际支付金额) 如果供应商不同意重新开具发票,您需要评估您的财务状况和与供应商的关系。如果重新开具发票是必要的,您可能需要考虑采取法律措施来维护您的权益。 需要注意的是,如果A发票已经在财务报告中使用,您需要调整财务报表中的应付账款和应交税费科目。此外,如果A发票涉及偷税、逃税等行为,您可能需要向相关税务机关报告此情况。
2023-11-28
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
借:库存商品 (负数) 银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-05-24
一、红字发票,需要进项税额转出。
2021-05-24
同学你好 借主营业务成本 贷进项转出
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