同学,你好 不需要的
老师: 您们好! 公司报废的货物的金额进入了管理费,需扣供应商的货款 借供应商货款 贷 管理费 ,这笔扣供应商的货款属违约金需进到营业外收入,转到营业外收入怎么写分录?借供应商货款 贷营业外收入 这不是借了两次供应商货款。谢谢!
您好老师问一下,个税返还收入计入到了其他收益里,这个收益用交水利基金么?
您好老师麻烦问两个问题?1.其他收益用不用提水利基金?不是其他收入是其他收益?2.应付账款多少年以后联系不上,可以做营业外收入?有没有具体的文件通知
老师我想问我们和开发商打官司赢了,去年12月收到开发商打款的佣金和违约金利息,按照 借 银行存款 贷 主营业务收入、营业外收入入账,现需要给开发商开发票,我想问营业外收入的部分开了票怎么入账?
您好老师麻烦问一下收到商户违约金记入到营业外收入-其他?还是营业外收入-债务重组利得?
老师您好,我们公司收到代账公司装订成册的打印的凭证后,发现很多凭证摘要都写的特别简略,我们能直接在凭证上的摘要后面手写补充上详细一点的信息吗?这样的凭证能做数吗?
请问年末一般纳税人 应交税费科目有进项税额借方35万。 销项税额贷方28万。 未交增值税贷方7500。请问老师我年末怎么做分录可以冲平这几个科目呢,可以帮我写出分录吗
四月份社保做减员,四月中旬缴三月社保没有关系吧
老师,土方工程公司,做外账是不是没必要按项目设置辅助核算啊
老师你好,医保个人和公司的缴纳比例是多少
老师那计提印花税需要附原始凭证吗?附什么,我这一直追问不了,加你们客服了,也不理人没反应
怎么算当月的应交增值税
老师,您好!上期增值税有留底,这次按照销献给和进项,本来应该要交增值税的,但是加上留底就不需要缴纳增值税了,那请问我本期增值税需要做结转分录吗?
老师,计提附加税需要附原始凭证吗?如果需要,附什么啊,自制吗?还是把申报表打印出来附上
金蝶kis版在建账的时候期初数漏了,但已经开了账套也录入了凭证,这期初数该咋改?如果改不了我把凭证都删了重新返回到建账的是吗
好的谢谢
不客气,祝工作顺利