你好!这种情况不需要另外做分录
固定资产折旧完残值是0.,请问账务怎么处理
固定资产折旧有净残值,每月折旧,那净残值怎么处理
固定资产提完折旧没有残值的情况下需要进行固定资产清理账务处理吗
固定资产已折旧完了,还有残值,账务应该怎么处理?
老师您好,固定资产折旧完了账务怎么处理有残值
金蝶期初数据录入有错怎样处理
老师,我年后找的这家公司干了两个月了,现在情况是忘记打卡一天按旷工三天计算,补请假条超过半月罚钱,我找领导签字里面误放了签完字的单子发现后立马拿回没超五分钟没有损失结果是罚款200半年内不加薪写检讨,上班时间微信聊天罚款500,上班时间办公室门要打开领导巡逻监视,要不要离职
2018年所得税税率按多少缴纳的? 小微企业
老师,进货发票上的单位有斤有公斤,我在入库的时候都转换成斤可以不,还是不允许转换,另外开票出去单位可以转换买?
老师,进货1000斤苹果,入库960斤,有些运输中磕碰了,成本高了,这个在入库单上提现吗?把入库单做账,还是需要单独做凭证,
老师你好,问一下管理用资产负债表中的经营营运资本怎么来的,自己加了不对
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
如果我要把这个固定资产专卖给其他公司,会计分录怎么写。还有买卖金额可否随意定价?
您好!这个做固定资产清理。 按市场价,太低了税务局会核定
那没有净残值,那固定资产清理,是否要增加固定资产原值,那这样才会平?或者老师麻烦写个分录给我,谢谢哈
你好!没有残值,但是你有卖残值收入?
是的,我可以当废铁卖给另外公司,另外公司继续使用?这个整个会计分录怎么写
你好! 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入
那固定资产清理最后挂账吗?这样平不了
你好!平了啊。你是看到哪儿不平?
这个怎么处理
你好!你第一个就不用了。借累计折旧 贷固定资产1000就好了 然后卖出去的,借现金等,贷营业外收入 应交税费