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您好,老师,我们今年5月份购买的固定资产本月退回换货,开了负数发票,我这边退回的账务处理应该怎么做呢?

2023-11-27 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 14:21

借:固定资产 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户7682 追问 2023-11-27 14:21

累计折旧不调出吗?

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齐红老师 解答 2023-11-27 14:24

那个原分录红冲就是了

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快账用户7682 追问 2023-11-27 14:26

原分录红冲但是累计折旧没有调出啊?

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齐红老师 解答 2023-11-27 14:29

借:成本费用 负数 贷:累计折旧  负数

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快账用户7682 追问 2023-11-27 14:39

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-27 14:41

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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借:固定资产 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-11-27
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2023-05-19
你好; 你红冲发票;然后再去开票;这样来处理的   你之前开票怎么做账; 你什么准则 
2023-05-31
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2019-10-17
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2021-10-30
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