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请问老师,我不太明白,为什么23年补开22年的发票,为什么会影响当期的申报呢?

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2023-11-27 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 11:06

同学你好,23年不开22年已经作为未开票收入报税的发票,开票当期申报的时候,开票收入按开票金额申报,同时减掉相应的未开票收入金额就好了。应该不会影响当期报税。

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快账用户2472 追问 2023-11-27 11:13

但是申报表为什么是减掉的呢?

但是申报表为什么是减掉的呢?
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齐红老师 解答 2023-11-27 11:17

补开的22年的发票计入开票收入交税,同时减掉同样金额的未开票收入,你看看申报表的数据是这个逻辑吗?

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快账用户2472 追问 2023-11-27 11:25

补开22年的发票,仅仅是补开发票而已。22年已经申报增值税了呀?

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齐红老师 解答 2023-11-27 11:29

是的,22年已经申报增值税了,而且是按未开票收入申报的增值税,所以补开22年发票的当期,补开的发票金额是不需要缴纳增值税的。 只考虑补开发票的金额,假设是10万,申报表的开票收入是10万,当期未开票收入是-10万。10-10=0,所以就相当于补开发票当期没有申报增值税。 同学看看这样能理解吗

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齐红老师 解答 2023-11-27 11:30

或者你梳理一下数据,看看当月开了多少发票,报税报了多少金额,是不是合计的交税收入包括了这张补开票的金额。

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同学你好,23年不开22年已经作为未开票收入报税的发票,开票当期申报的时候,开票收入按开票金额申报,同时减掉相应的未开票收入金额就好了。应该不会影响当期报税。
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