这个赠品要视同销售,交增值税的,除非在发票里边体现为折扣
我们是做小型医疗用品批发的,主要客户是连锁药店,我们为了促销会给营业员每个单品提成,这个钱算销售费用吗??? 另外我们卖一定销量我们的供货商也会给我们返点钱,这返点我怎么做账???
老师,请问我们是超市行业,供应商赠送了超市一些商品,然后我们又放入超市来卖,这个因为不用花钱买来,怎么算入库,然后出售又怎么来算,这些分录该怎么来写呢?举例:赠送的商品成本是300,销售价是350
供应商销售给我们的产品采用买十赠一方式,赠品不给开具发票,对方做视同销售纳税,这种无票赠品我可以正常入库销售吗?成本如何确定?入库和销售账务如何处理?
老师,我们是代理商,上游厂家以我们的名义借领的促销品发到我们库房,这些赠品是厂家用来赠送给客户的,这些入我们库房,我们做账吗, 还是入库的时候借库存,贷营业外收入,出库的时候借销售费用,贷库存呢?
老师,我们药店的供货商送了一些赠品(赠品可以用来正常销售的),也录入了我们的医药销售系统(算营业额) 这个赠品,要做账务处理吗?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
入库的时候 借:库存商品 100元 贷:银行存款 100元 销售的时候卖了150元 借:银行存款 150元 贷:主营业务收入 141元 应交税费 9元 结转成本 借:主营业务成本 100元 贷:库存商品 100元 这样对不对?
但是是赠送的,入库的时候,银行存款并没有支付100元,也要这样做分录吗
没有支付就挂应付账款,分录就是你说的那样子
这个钱,几年都不给,就一直这样挂着? 如果不想挂几年,后面要怎么处理?
就那样挂着就是了哈。不用管
这样啊 之前听一些老师说,应付账款不能挂太久,不要超过3-5年,不然会有风险
除非是确定不需要支付的,可以转入营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。