学员朋友您好,其他应收款借方余额+其他应付款的借方余额-其他应收款对应的减值
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
请问, 我“其他应付款”有多个明细科目,其中一个明细科目余额是借方余额。其他都是贷方余额。总科目也是贷方余额。这个借方余额的明细科目,在做资产负债表时,要填列在资产那边吗?
请问资产负债表里的应收账款,其他应付款等这些科目有余额是表明这些科目还没平吗?
提问,资产负债表中其他应收款,对应科目余额表哪些明细?
老师,厂长的年终奖用哪个科目?管理费用-福利费?管理费用-工资-绩效?
内账就是 在想企业所得税账加上算企业所得税不能入的账就是内账?
老师,从电子税务局咋勾选发票步骤
你好老师,有出纳日常工作用表格的相关文件吗
给销售部员工发的开门红包 属于管理费用~职工福利费吗
老师,收到款做预收,等开发票的时候再确认收入,是收付实现制还是权责发生制
老师吗我有个问题想要问您就是在erp系统里,如果有预付账款做购货单 (采购发票)的时候可以冲预付款,那如果没付款收到发票应该怎样弄?就是应付账款的时候?
你好 国外参展的商品没有报关,不回运,卖出去了怎样处理啊
pest分析的概念及应用场景?
老师,解析看不明白,可以解释清楚点吗?
学员朋友您好,其他应收款=其他应收款借方余额+其他应付款的借方余额-其他应收款对应的减值坏账准备